10. Article

Ministru kabineta 2003.gada 26.decembra noteikumi Nr.759 Noteikumi par valsts un pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem; 2002.gada 26.februāra noteikumi Nr.84 Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība; 1999.gada 2.novembra noteikumi. Nr.370 Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā trans portā. 2.19.3. Programmas mērķi Segt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un veikt kopējā sabiedriskā transporta sistēmas(izņemot pilsētas nozīmes maršruta tīklu) reformu (administrēšanas un finansēšanas modeļa reforma). 2.19.4. Politikas rezultāti vidējam termiņam Nr. Politikas rezultāts Sasniegšanas rādītāji 2007 2008 2009 1. Ar ārpilsētas sabiedrisko transportu pārvadāto pasažieru skaita pieaugums gadā (%) 5% 5% 5% 2. Pakalpojumu pieejamība pasažieriem ar īpašām vajadzībām (autoostas/stacijas piemērotas) 10%/0% 50%/5% 100%/10% 3. Modernizēti elektrovilcienu vagoni (%) 30% 34% ...* 4. Sabiedriskā transporta ārpilsētas pakalpojumu sniegšanā iesaistītā ritošā sastāva vidējais vecums pret amortizācijas periodu (%) 98% 95% 90% * pēc pētījuma veikšanas paredzams iegādāties jaunus vagonus. 2.19.5. Jaunās politikas iniciatīvas Padomes 1969.gada 26.jūnija regulu (EEK) Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē un attiecīgie Latvijas Republikas normatīvie akti nosaka to, ka valstij jāsedz zaudējumi, kas rodas pārvadājot atsevišķas pasažieru grupas. Lai minētos normatīvos aktus ievērotu, apakšprogrammās nepieciešami papildus finanšu līdzekļi. Pamatojoties uz augstākminētiem normatīviem aktiem, izveidota jauna apakšpro gramma Dotācija ar atsevišķu pasažieru kategoriju pārvadāšanu ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto izdevumu kompensācijām. Lai izpildītu Eiropas Padomes regulu Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē, visām apakšprogrammām. nepieciešams papildus finansējums. tūkst.Ls Prioritātes nosaukums 2006.g. budžetā Papildus 2007.g. Papildus 2008.g. Papildus 2009.g. Valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu 15801,9 7 400,0 9 318,8 12 663,7 Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām 4019,8 1 626,7 1 824,9 1 948,5 Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem 11124,7 2 231,1 3 766,8 4 104,6 Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai 1152,9 34,6 46,5 58,5 Dotācija ar atsevišķu pasažieru kategoriju pārvadāšanu ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto izdevumu kompensācijām 2 040,0 2 316,0 2 478,0 2.19.6. Darbības spējas uzlabošanas pasākumi Tā kā programma sastāv no budžeta apakšprogrammām, kas paredzētas dotāciju piešķiršanai, tad darbības spējas uzlabošanas pasākumi šajā programmā nevar tikt plānoti. apakšprogramma Dotācija ar atsevišķu pasažieru kategoriju pārvadāšanu ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto izdevumu kompensācijām 2.19.7. Darbības rezultāti Nr. Rezultāts Sasniegšanas rādītāji 2006 2007 2008 2009 1. Segt pārvadātājiem zaudējumus, kas saistīti ar atsevišķu pasažieru kategoriju (bērni bāreņi, sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošie, bērni līdz 10 gadu vecumam) pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar braukšanas maksas atvieglojumiem 100% apjomā 100% apjomā 100% apjomā 2.19.8. Apakšprogrammas finansējums tūkst. latu Finansiālie rādītāji 2006.gads apstiprināts Papildus nepieciešams 2007.gada plāns Resursi izdevumu segšanai - 2040,0 2040,0 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem - 2040,0 2040,0 Izdevumi- kopā - 2040,0 2040,0 Uzturēšanas izdevumi - 2040,0 2040,0 apakšprogramma Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām 2.19.9. Darbības rezultāti Nr. Rezultāts Sasniegšanas rādītāji 2006 2007 2008 2009 1. Pārvadātājiem segti izdevumi, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu un bērnu invalīdu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā bez maksas Ne mazāk kā 70% apjomā no nepie ciešamā 100% apjomā 100% apjomā 100% apjomā 2.19.10. Apakšprogrammas finansējums tūkst. latu Finansiālie rādītāji 2006.gads apstiprināts Papildus nepieciešams 2007.gada plāns Resursi izdevumu segšanai 4019,8 1626,7 5646,5 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4019,8 1626,7 5646,5 Izdevumi- kopā 4019,8 1626,7 5646,5 Uzturēšanas izdevumi 4019,8 1626,7 5646,5 apakšprogramma Dotācija ar politiski represēto personu pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām 2.19.11. Darbības rezultāti Nr. Rezultāts Sasniegšanas rādītāji 2006 2007 2008 2009 1. Pārvadātājiem segti izdevumi, kas saistīti ar politiski represēto personu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar braukšanas maksas atvieglojumiem 100% apjomā 100% apjomā 100% apjomā 100% apjomā 2.19.12. Apakšprogrammas finansējums tūkst. latu Finansiālie rādītāji 2006.gads apstiprināts Papildus nepieciešams 2007.gada plāns Resursi izdevumu segšanai 1152,9 34,6 1187,5 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1152,9 34,6 1187,5 Izdevumi- kopā 1152,9 34,6 1187,5 Uzturēšanas izdevumi 1152,9 34,6 1187,5 apakšprogramma Valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu 2.19.13. Darbības rezultāti Nr. Rezultāts Sasniegšanas rādītāji 2006 2007 2008 2009 1. Segt pārvadātājiem zaudējumus par valsts pasūtītajiem pasažieru pārvadājumiem 100% apjomā 100% apjomā 100% apjomā 100% apjomā 2.19.14. Apakšprogrammas finansējums tūkst. latu Finansiālie rādītāji 2006.gads apstiprināts Papildus nepieciešams 2007.gada plāns Resursi izdevumu segšanai 15801,9 7400,0 23 201,9 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15801,9 7400,0 23201,9 Izdevumi- kopā 15801,9 7400,0 23201,9 Uzturēšanas izdevumi 15801,9 7400,0 23201,9 apakšprogramma Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem 2.19.15. Darbības rezultāti Nr. Rezultāts Sasniegšanas rādītāji 2006 2007 2008 2009 1. Segt pārvadātājiem zaudējumus par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem Ne mazāk kā 90% apjomā no nepie ciešamā 100% apjomā 100% apjomā 100% apjomā 2.19.16.Apakšprogrammas finansējums tūkst. latu Finansiālie rādītāji 2006.gads apstiprināts Papildus nepieciešams 2007.gada plāns Resursi izdevumu segšanai 11124,7 2231,1 13355,8 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11124,7 2231,1 13355,8 Izdevumi- kopā 11124,7 2231,1 13355,8 Uzturēšanas izdevumi 11124,7 2231,1 13355,8 apakšprogramma Dotācija Autotransporta direkcijai Valsts maršruta tīkla aģentūras funkciju nodrošināšanai 2.19.17. Darbības rezultāti Nr. Rezultāts Sasniegšanas rādītāji 2006 2007 2008 2009 1. Veikt valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgum saistību izpildes uzraudzību: apsekoti reisi no kopējā pakalpojumu apjoma 5% 5% 5% katra pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma pārbaude ne retāk kā 6 reizes gadā. ne retāk kā 6 reizes gadā. ne retāk kā 6 reizes gadā. finanšu izlietojuma pārbaude katrā pašvaldībā ne retāk kā 6 reizes gadā. ne retāk kā 6 reizes gadā. ne retāk kā 6 reizes gadā. 2.19.18. Apakšprogrammas finansējums tūkst. latu Finansiālie rādītāji 2006.gads apstiprināts Papildus nepieciešams 2007.gada plāns Resursi izdevumu segšanai 621,1 621,1 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 621,1 621,1 Izdevumi- kopā 621,1 621,1 Uzturēšanas izdevumi 621,1 621,1 2.19.19. Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma VSIA Autotransporta direkcija katru mēnesi pārskaita pārvadātājiem un pašvaldībām finanšu līdzekļus no valsts budžeta, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.759 Noteikumi par valsts un pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem; Nr.84 Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība; Nr.370 Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā. Sakārtota un stabila sakaru nozares tiesiskā vide un ikvienam pieejami kvalitatīvi elektronisko sakaru un pasta pakalpojumi 2.20. Nacionālo datortīklu apdraudējumu novēršanas vienības izveide un tās darbības nodrošināšana 2.20.1. Situācijas raksturojums Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 9.marta rīkojuma Nr.154 Par Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnēm 2004.-2008.gadam trešo punktu, Satiksmes ministrija ir izstrādājusi Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2004.-2008.gadam īstenošanas programmu. Programmā ir noteikti uzdevumi un pasākumi pamatnostādnēs noteikto politikas mērķu sasniegšanai, starp tiem arī nacionālo datortīklu apdraudējumu novēršanas vienības izveide un tās darbības nodrošināšana. Šī programma ir jauna politikas iniciatīva, kam nepieciešams finansējums: tūkst.Ls Prioritātes nosaukums 2006.g. budžetā Papildus 2007.g. Papildus 2008.g. Papildus 2009.g. Nacionālo datortīklu apdraudējuma novēršanas vienības izveide un tās darbības nodrošināšana 107,0 65,0 75,0 2.20.2. Normatīvo aktu un politikas dokumentu saraksts programmas darbības jomā
asjoint-stockllcsiatax-authorityvid