2. Article

Pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu. Ministru prezidents V.Dombrovskis Finanšu ministrs E.Repše Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 24.augusta rīkojumam Nr.572 Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām Ls Programmas kods Funkciju klasifik. kods 2009.gada plāns Izmaiņas Kopā ar izmaiņām 17. Satiksmes ministrija Resursi izdevumu segšanai 298 764 497 298 764 497 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 2 979 486 2 979 486 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 35 368 207 35 368 207 Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 813 012 2 813 012 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 260 416 804 260 416 804 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 224 630 650 224 630 650 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 35 786 154 35 786 154 Izdevumi - kopā 306 344 183 306 344 183 Uzturēšanas izdevumi 176 387 573 2 719 176 390 292 Kārtējie izdevumi 66 837 061 66 837 061 Atlīdzība 4 340 778 4 340 778 Atalgojums 3 491 287 -111 615 3 379 672 Preces un pakalpojumi 62 496 283 62 496 283 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 54 082 908 54 082 908 Subsīdijas un dotācijas 54 082 908 54 082 908 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 720 686 2 719 723 405 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 482 666 2 719 485 385 Starptautiskā sadarbība 238 020 238 020 Uzturēšanas izdevumu transferti 54 746 918 54 746 918 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 54 746 918 54 746 918 Kapitālie izdevumi 129 956 610 -2 719 129 953 891 Pamatkapitāla veidošana 88 278 444 -2 719 88 275 725 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 41 678 166 41 678 166 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 41 678 166 41 678 166 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 3 079 000 -3 079 000 Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 38 599 166 38 599 166 Finansiālā bilance -7 579 686 -7 579 686 Finansēšana 7 579 686 7 579 686 Naudas līdzekļi 7 579 686 7 579 686 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 346 997 1 346 997 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 6 232 689 6 232 689 11.00.00 04.530 Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana Resursi izdevumu segšanai 304 689 304 689 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 304 689 304 689 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 304 689 304 689 Izdevumi - kopā 304 689 304 689 Uzturēšanas izdevumi 299 689 299 689 Kārtējie izdevumi 299 689 299 689 Atlīdzība 215 624 215 624 Atalgojums 173 348 -622 172 726 Preces un pakalpojumi 84 065 84 065 Kapitālie izdevumi 5 000 5 000 Pamatkapitāla veidošana 5 000 5 000 23.00.00 04.510 Valsts autoceļu fonds Resursi izdevumu segšanai 124 318 570 124 318 570 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 354 000 354 000 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 123 964 570 123 964 570 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 123 964 570 123 964 570 Izdevumi - kopā 124 922 693 124 922 693 Uzturēšanas izdevumi 86 828 072 86 828 072 Kārtējie izdevumi 58 563 072 58 563 072 Preces un pakalpojumi 58 563 072 58 563 072 Uzturēšanas izdevumu transferti 28 265 000 28 265 000 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 28 265 000 28 265 000 Kapitālie izdevumi 38 094 621 38 094 621 Pamatkapitāla veidošana 35 015 621 35 015 621 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 3 079 000 -3 079 000 Finansiālā bilance -604 123 -604 123 Finansēšana 604 123 604 123 Naudas līdzekļi 604 123 604 123 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 604 123 604 123 23.06.00 04.510 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana Resursi izdevumu segšanai 96 053 570 96 053 570 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 354 000 354 000 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 699 570 95 699 570 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 699 570 95 699 570 Izdevumi - kopā 96 657 693 96 657 693 Uzturēšanas izdevumi 58 563 072 58 563 072 Kārtējie izdevumi 58 563 072 58 563 072 Preces un pakalpojumi 58 563 072 58 563 072 Kapitālie izdevumi 38 094 621 38 094 621 Pamatkapitāla veidošana 35 015 621 35 015 621 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 3 079 000 -3 079 000 Finansiālā bilance -604 123 -604 123 Finansēšana 604 123 604 123 Naudas līdzekļi 604 123 604 123 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 604 123 604 123 38.00.00 04.500 Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti Resursi izdevumu segšanai 3 432 255 3 432 255 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 3 034 672 3 034 672 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 397 583 397 583 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 397 583 397 583 Izdevumi - kopā 3 613 834 3 613 834 Uzturēšanas izdevumi 1 005 552 2 719 1 008 271 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 522 886 522 886 Subsīdijas un dotācijas 522 886 522 886 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 482 666 2 719 485 385 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 482 666 2 719 485 385 Kapitālie izdevumi 2 608 282 -2 719 2 605 563 Pamatkapitāla veidošana 2 608 282 -2 719 2 605 563 Finansiālā bilance -181 579 -181 579 Finansēšana 181 579 181 579 Naudas līdzekļi 181 579 181 579 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 181 579 181 579 41.00.00 04.540 Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana Resursi izdevumu segšanai 1 747 234 1 747 234 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 1 747 234 1 747 234 Izdevumi - kopā 1 654 709 1 654 709 Uzturēšanas izdevumi 1 585 509 1 585 509 Kārtējie izdevumi 1 553 279 1 553 279 Atlīdzība 934 745 934 745 Atalgojums 848 593 -110 993 737 600 Preces un pakalpojumi 618 534 618 534 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 32 230 32 230 Starptautiskā sadarbība 32 230 32 230 Kapitālie izdevumi 69 200 69 200 Pamatkapitāla veidošana 69 200 69 200 Finansiālā bilance 92 525 92 525 Finansēšana -92 525 -92 525 Naudas līdzekļi -92 525 -92 525 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -92 525 -92 525 18. Labklājības ministrija Resursi izdevumu segšanai 188 247 465 188 247 465 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 6 154 309 6 154 309 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 6 838 6 838 Transferti 31 195 31 195 Valsts budžeta transferti 31 195 31 195 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 31 195 31 195 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 31 195 31 195 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 8 600 8 600 Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 22 595 22 595 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 182 055 123 182 055 123 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 174 227 108 174 227 108 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 7 828 015 7 828 015 Izdevumi - kopā 188 449 836 188 449 836 Uzturēšanas izdevumi 184 745 337 184 745 337 Kārtējie izdevumi 50 168 876 -228 296 49 940 580 Atlīdzība 26 954 753 26 954 753 Atalgojums 21 185 482 21 185 482 Preces un pakalpojumi 23 214 123 -228 296 22 985 827 Procentu izdevumi 3 000 3 000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 109 742 173 228 296 109 970 469 Subsīdijas un dotācijas 7 668 288 7 668 288 Sociālie pabalsti 102 073 885 228 296 102 302 181 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 4 285 4 285 Starptautiskā sadarbība 4 285 4 285 Uzturēšanas izdevumu transferti 24 827 003 24 827 003 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 16 815 243 16 815 243 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 16 815 243 16 815 243 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 154 824 154 824 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 28 921 28 921 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 7 828 015 7 828 015 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 7 828 015 7 828 015 Kapitālie izdevumi 3 704 499 3 704 499 Pamatkapitāla veidošana 3 704 499 3 704 499 Finansiālā bilance -202 371 -202 371 Finansēšana 202 371 202 371 Naudas līdzekļi 202 371 202 371 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 202 581 202 581 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -210 -210 05.00.00 10.000 Valsts sociālie pakalpojumi Resursi izdevumu segšanai 34 472 624 442 553 34 915 177 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 6 138 539 6 138 539 Transferti 8 600 8 600 Valsts budžeta transferti 8 600 8 600 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 8 600 8 600 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 8 600 8 600 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 8 600 8 600 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 325 485 442 553 28 768 038 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 325 485 442 553 28 768 038 Izdevumi - kopā 34 673 166 442 553 35 115 719 Uzturēšanas izdevumi 32 823 237 32 823 237 Kārtējie izdevumi 27 243 463 -228 296 27 015 167 Atlīdzība 17 994 758 17 994 758 Atalgojums 14 283 969 14 283 969 Preces un pakalpojumi 9 248 705 -228 296 9 020 409 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 424 950 228 296 5 653 246 Subsīdijas un dotācijas 5 225 201 5 225 201 Sociālie pabalsti 199 749 228 296 428 045 Uzturēšanas izdevumu transferti 154 824 154 824 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 154 824 154 824 Kapitālie izdevumi 1 849 929 442 553 2 292 482 Pamatkapitāla veidošana 1 849 929 442 553 2 292 482 Finansiālā bilance -200 542 -200 542 Finansēšana 200 542 200 542 Naudas līdzekļi 200 542 200 542 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 200 542 200 542 05.03.00 10.120 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās Resursi izdevumu segšanai 21 992 890 21 992 890 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 5 307 929 5 307 929 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 684 961 16 684 961 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 684 961 16 684 961 Izdevumi - kopā 22 192 972 22 192 972 Uzturēšanas izdevumi 21 893 020 21 893 020 Kārtējie izdevumi 21 700 109 -228 296 21 471 813 Atlīdzība 14 209 018 14 209 018 Atalgojums 11 346 403 11 346 403 Preces un pakalpojumi 7 491 091 -228 296 7 262 795 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 192 911 228 296 421 207 Sociālie pabalsti 192 911 228 296 421 207 Kapitālie izdevumi 299 952 299 952 Pamatkapitāla veidošana 299 952 299 952 Finansiālā bilance -200 082 -200 082 Finansēšana 200 082 200 082 Naudas līdzekļi 200 082 200 082 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 200 082 200 082 05.64.00 10.120 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi darbaspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai (2007-2013) Resursi izdevumu segšanai 1 432 695 442 553 1 875 248 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 432 695 442 553 1 875 248 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 432 695 442 553 1 875 248 Izdevumi - kopā 1 432 695 442 553 1 875 248 Uzturēšanas izdevumi 32 695 32 695 Kārtējie izdevumi 32 695 32 695 Atlīdzība 31 584 31 584 Atalgojums 25 452 25 452 Preces un pakalpojumi 1 111 1 111 Kapitālie izdevumi 1 400 000 442 553 1 842 553 Pamatkapitāla veidošana 1 400 000 442 553 1 842 553 07.00.00 4.120 Darba tirgus attīstība Resursi izdevumu segšanai 28 506 895 -442 553 28 064 342 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 7 370 7 370 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 499 525 -442 553 28 056 972 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 671 510 -442 553 20 228 957 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 7 828 015 7 828 015 Izdevumi - kopā 28 508 934 -442 553 28 066 381 Uzturēšanas izdevumi 26 760 459 26 760 459 Kārtējie izdevumi 16 499 492 16 499 492 Atlīdzība 4 631 826 4 631 826 Atalgojums 3 509 016 3 509 016 Preces un pakalpojumi 11 867 666 11 867 666 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 429 087 2 429 087 Subsīdijas un dotācijas 2 429 087 2 429 087 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 865 3 865 Starptautiskā sadarbība 3 865 3 865 Uzturēšanas izdevumu transferti 7 828 015 7 828 015 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 7 828 015 7 828 015 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 7 828 015 7 828 015 Kapitālie izdevumi 1 748 475 -442 553 1 305 922 Pamatkapitāla veidošana 1 748 475 -442 553 1 305 922 Finansiālā bilance -2 039 -2 039 Finansēšana 2 039 2 039 Naudas līdzekļi 2 039 2 039 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 2 039 2 039 07.10.00 4.121 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007-2013) Resursi izdevumu segšanai 1 996 624 -442 553 1 554 071 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 996 624 -442 553 1 554 071 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 996 624 -442 553 1 554 071 Izdevumi - kopā 1 996 624 -442 553 1 554 071 Uzturēšanas izdevumi 263 149 263 149 Kārtējie izdevumi 263 149 263 149 Atlīdzība 49 543 49 543 Atalgojums 39 925 39 925 Preces un pakalpojumi 213 606 213 606 Kapitālie izdevumi 1 733 475 -442 553 1 290 922 Pamatkapitāla veidošana 1 733 475 -442 553 1 290 922 29. Veselības ministrija Resursi izdevumu segšanai 452 505 020 452 505 020 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 12 466 472 12 466 472 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 35 573 35 573 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 440 002 975 440 002 975 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 434 882 311 434 882 311 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 5 120 664 5 120 664 Izdevumi - kopā 453 639 801 453 639 801 Uzturēšanas izdevumi 449 740 908 -1 372 824 448 368 084 Kārtējie izdevumi 65 566 043 -1 563 299 64 002 744 Atlīdzība 38 536 670 357 686 38 894 356 Atalgojums 29 891 874 -107 711 29 784 163 Preces un pakalpojumi 27 029 373 -1 920 985 25 108 388 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 367 450 501 190 475 367 640 976 Subsīdijas un dotācijas 367 450 501 190 475 367 640 976 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 77 047 77 047 Starptautiskā sadarbība 77 047 77 047 Uzturēšanas izdevumu transferti 16 647 317 16 647 317 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 11 551 590 11 551 590 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 5 095 727 5 095 727 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 5 095 727 5 095 727 Kapitālie izdevumi 3 898 893 1 372 824 5 271 717 Pamatkapitāla veidošana 3 873 956 1 372 824 5 246 780 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 24 937 24 937 Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 24 937 24 937 Finansiālā bilance -1 134 781 -1 134 781 Finansēšana 1 134 781 1 134 781 Naudas līdzekļi 1 134 781 1 134 781 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 133 758 1 133 758 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 023 1 023 02.00.00 09.000 Izglītība Resursi izdevumu segšanai 15 993 689 15 993 689 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 1 920 1 920 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 991 769 15 991 769 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 991 769 15 991 769 Izdevumi - kopā 16 007 534 16 007 534 Uzturēšanas izdevumi 16 002 624 2 010 16 004 634 Kārtējie izdevumi 192 918 2 010 194 928 Atlīdzība 145 251 10 510 155 761 Atalgojums 112 677 -19 451 93 226 Preces un pakalpojumi 47 667 -8 500 39 167 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 300 465 4 300 465 Subsīdijas un dotācijas 4 300 465 4 300 465 Uzturēšanas izdevumu transferti 11 509 241 11 509 241 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 11 509 241 11 509 241 Kapitālie izdevumi 4 910 -2 010 2 900 Pamatkapitāla veidošana 4 910 -2 010 2 900 Finansiālā bilance -13 845 -13 845 Finansēšana 13 845 13 845 Naudas līdzekļi 13 845 13 845 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 13 845 13 845 02.04.00 09.800 Rezidentu apmācība un tālākizglītība Resursi izdevumu segšanai 4 904 982 4 904 982 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 1 920 1 920 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 903 062 4 903 062 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 903 062 4 903 062 Izdevumi - kopā 4 918 827 4 918 827 Uzturēšanas izdevumi 4 913 917 2 010 4 915 927 Kārtējie izdevumi 192 918 2 010 194 928 Atlīdzība 145 251 10 510 155 761 Atalgojums 112 677 -19 451 93 226 Preces un pakalpojumi 47 667 -8 500 39 167 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 300 465 4 300 465 Subsīdijas un dotācijas 4 300 465 4 300 465 Uzturēšanas izdevumu transferti 420 534 420 534 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 420 534 420 534 Kapitālie izdevumi 4 910 -2 010 2 900 Pamatkapitāla veidošana 4 910 -2 010 2 900 Finansiālā bilance -13 845 -13 845 Finansēšana 13 845 13 845 Naudas līdzekļi 13 845 13 845 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 13 845 13 845 04.00.00 07.610 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi Resursi izdevumu segšanai 18 936 736 1 584 505 20 521 241 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 936 736 1 584 505 20 521 241 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 655 084 1 584 505 16 239 589 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 4 281 652 4 281 652 Izdevumi - kopā 18 936 736 1 584 505 20 521 241 Uzturēšanas izdevumi 18 882 461 190 989 19 073 450 Kārtējie izdevumi 19 939 514 20 453 Preces un pakalpojumi 19 939 514 20 453 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 605 807 190 475 14 796 282 Subsīdijas un dotācijas 14 605 807 190 475 14 796 282 Uzturēšanas izdevumu transferti 4 256 715 4 256 715 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 4 256 715 4 256 715 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 4 256 715 4 256 715 Kapitālie izdevumi 54 275 1 393 516 1 447 791 Pamatkapitāla veidošana 29 338 1 393 516 1 422 854 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 24 937 24 937 Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 24 937 24 937 04.03.00 07.610 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013) Resursi izdevumu segšanai 4 049 277 1 584 505 5 633 782 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 049 277 1 584 505 5 633 782 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 049 277 1 584 505 5 633 782 Izdevumi - kopā 4 049 277 1 584 505 5 633 782 Uzturēšanas izdevumi 4 019 939 190 989 4 210 928 Kārtējie izdevumi 19 939 514 20 453 Preces un pakalpojumi 19 939 514 20 453 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 000 000 190 475 4 190 475 Subsīdijas un dotācijas 4 000 000 190 475 4 190 475 Kapitālie izdevumi 29 338 1 393 516 1 422 854 Pamatkapitāla veidošana 29 338 1 393 516 1 422 854 06.00.00 08.200 Kultūra Resursi izdevumu segšanai 1 168 556 1 168 556 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 46 863 46 863 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 121 693 1 121 693 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 121 693 1 121 693 Izdevumi - kopā 1 178 694 1 178 694 Uzturēšanas izdevumi 1 015 443 18 682 1 034 125 Kārtējie izdevumi 1 015 443 18 682 1 034 125 Atlīdzība 839 288 18 682 857 970 Atalgojums 678 494 -8 754 669 740 Preces un pakalpojumi 176 155 176 155 Kapitālie izdevumi 163 251 -18 682 144 569 Pamatkapitāla veidošana 163 251 -18 682 144 569 Finansiālā bilance -10 138 -10 138 Finansēšana 10 138 10 138 Naudas līdzekļi 10 138 10 138 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 10 138 10 138 06.01.00 08.210 Bibliotēka Resursi izdevumu segšanai 388 614 388 614 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 6 863 6 863 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 381 751 381 751 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 381 751 381 751 Izdevumi - kopā 399 752 399 752 Uzturēšanas izdevumi 397 053 2 699 399 752 Kārtējie izdevumi 397 053 2 699 399 752 Atlīdzība 337 990 2 699 340 689 Atalgojums 274 514 -8 754 265 760 Preces un pakalpojumi 59 063 59 063 Kapitālie izdevumi 2 699 -2 699 Pamatkapitāla veidošana 2 699 -2 699 Finansiālā bilance -11 138 -11 138 Finansēšana 11 138 11 138 Naudas līdzekļi 11 138 11 138 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 11 138 11 138 06.02.00 08.220 Muzejs Resursi izdevumu segšanai 779 942 779 942 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 40 000 40 000 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 739 942 739 942 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 739 942 739 942 Izdevumi - kopā 778 942 778 942 Uzturēšanas izdevumi 618 390 15 983 634 373 Kārtējie izdevumi 618 390 15 983 634 373 Atlīdzība 501 298 15 983 517 281 Atalgojums 403 980 403 980 Preces un pakalpojumi 117 092 117 092 Kapitālie izdevumi 160 552 -15 983 144 569 Pamatkapitāla veidošana 160 552 -15 983 144 569 Finansiālā bilance 1 000 1 000 Finansēšana -1 000 -1 000 Naudas līdzekļi -1 000 -1 000 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 000 -1 000 07.00.00 07.610 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi Resursi izdevumu segšanai 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 839 012 839 012 Izdevumi - kopā 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Uzturēšanas izdevumi 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Kārtējie izdevumi 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Atlīdzība 53 050 53 050 Atalgojums 42 752 -6 265 36 487 Preces un pakalpojumi 3 651 324 -1 584 505 2 066 819 Uzturēšanas izdevumu transferti 839 012 839 012 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 839 012 839 012 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 839 012 839 012 07.03.00 07.610 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013) Resursi izdevumu segšanai 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Izdevumi - kopā 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Uzturēšanas izdevumi 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Kārtējie izdevumi 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Atlīdzība 53 050 53 050 Atalgojums 42 752 -6 265 36 487 Preces un pakalpojumi 3 651 324 -1 584 505 2 066 819 33.00.00 07.000 Veselības aprūpes nodrošināšana Resursi izdevumu segšanai 383 155 431 383 155 431 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 2 756 501 2 756 501 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 380 398 930 380 398 930 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 380 398 930 380 398 930 Izdevumi - kopā 384 077 360 384 077 360 Uzturēšanas izdevumi 381 046 152 381 046 152 Kārtējie izdevumi 37 159 856 37 159 856 Atlīdzība 21 155 502 260 669 21 416 171 Atalgojums 16 639 806 -1 026 16 638 780 Preces un pakalpojumi 16 004 354 -260 669 15 743 685 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 343 886 296 343 886 296 Subsīdijas un dotācijas 343 886 296 343 886 296 Kapitālie izdevumi 3 031 208 3 031 208 Pamatkapitāla veidošana 3 031 208 3 031 208 Finansiālā bilance -921 929 -921 929 Finansēšana 921 929 921 929 Naudas līdzekļi 921 929 921 929 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 921 929 921 929 33.02.00 07.320 Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana Resursi izdevumu segšanai 20 575 191 20 575 191 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 1 446 471 1 446 471 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 128 720 19 128 720 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 128 720 19 128 720 Izdevumi - kopā 20 636 742 20 636 742 Uzturēšanas izdevumi 18 680 412 18 680 412 Kārtējie izdevumi 18 680 412 18 680 412 Atlīdzība 9 940 692 252 839 10 193 531 Atalgojums 7 940 721 7 940 721 Preces un pakalpojumi 8 739 720 -252 839 8 486 881 Kapitālie izdevumi 1 956 330 1 956 330 Pamatkapitāla veidošana 1 956 330 1 956 330 Finansiālā bilance -61 551 -61 551 Finansēšana 61 551 61 551 Naudas līdzekļi 61 551 61 551 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 61 551 61 551 33.10.00 07.610 E-veselības pamatnostādņu ieviešana Resursi izdevumu segšanai 306 962 306 962 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 306 962 306 962 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 306 962 306 962 Izdevumi - kopā 306 962 306 962 Uzturēšanas izdevumi 178 962 178 962 Kārtējie izdevumi 178 962 178 962 Atlīdzība 71 871 7 830 79 701 Atalgojums 57 265 -1 026 56 239 Preces un pakalpojumi 107 091 -7 830 99 261 Kapitālie izdevumi 128 000 128 000 Pamatkapitāla veidošana 128 000 128 000 34.00.00 07.610 Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība Resursi izdevumu segšanai 14 045 398 14 045 398 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 5 509 608 5 509 608 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 535 790 8 535 790 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 535 790 8 535 790 Izdevumi - kopā 14 258 479 14 258 479 Uzturēšanas izdevumi 13 697 037 13 697 037 Kārtējie izdevumi 13 697 037 13 697 037 Atlīdzība 9 293 057 39 721 9 332 778 Atalgojums 7 187 723 -72 215 7 115 508 Preces un pakalpojumi 4 403 980 -39 721 4 364 259 Kapitālie izdevumi 561 442 561 442 Pamatkapitāla veidošana 561 442 561 442 Finansiālā bilance -213 081 -213 081 Finansēšana 213 081 213 081 Naudas līdzekļi 213 081 213 081 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 213 081 213 081 35.00.00 07.610 Uzskaite Resursi izdevumu segšanai 947 006 947 006 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 3 800 3 800 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 943 206 943 206 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 943 206 943 206 Izdevumi - kopā 957 881 957 881 Uzturēšanas izdevumi 943 501 943 501 Kārtējie izdevumi 351 614 351 614 Atlīdzība 249 359 28 104 277 463 Atalgojums 200 360 200 360 Preces un pakalpojumi 102 255 -28 104 74 151 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 591 887 591 887 Subsīdijas un dotācijas 591 887 591 887 Kapitālie izdevumi 14 380 14 380 Pamatkapitāla veidošana 14 380 14 380 Finansiālā bilance -10 875 -10 875 Finansēšana 10 875 10 875 Naudas līdzekļi 10 875 10 875 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 10 875 10 875 Finanšu ministrs E.Repše Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā 2.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 24.augusta rīkojumam Nr.572 Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2009.gada plāns Izmaiņas Kopā ar izmaiņām Pamatbudžets (Ls) Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2009.gada plāns Izmaiņas Kopā ar izmaiņām 17. Satiksmes ministrija Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem Resursi izdevumu segšanai 3 432 255 3 432 255 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 3 034 672 3 034 672 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 397 583 397 583 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 397 583 397 583 Izdevumi - kopā 3 613 834 3 613 834 Uzturēšanas izdevumi 1 005 552 2 719 1 008 271 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 522 886 522 886 Subsīdijas un dotācijas 522 886 522 886 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 482 666 2 719 485 385 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 482 666 2 719 485 385 Kapitālie izdevumi 2 608 282 -2 719 2 605 563 Pamatkapitāla veidošana 2 608 282 -2 719 2 605 563 Finansiālā bilance -181 579 -181 579 Finansēšana 181 579 181 579 Naudas līdzekļi 181 579 181 579 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 181 579 181 579 38.00.00 Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem Resursi izdevumu segšanai 3 432 255 3 432 255 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 3 034 672 3 034 672 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 397 583 397 583 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 397 583 397 583 Izdevumi - kopā 3 613 834 3 613 834 Uzturēšanas izdevumi 1 005 552 2 719 1 008 271 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 522 886 522 886 Subsīdijas un dotācijas 522 886 522 886 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 482 666 2 719 485 385 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 482 666 2 719 485 385 Kapitālie izdevumi 2 608 282 -2 719 2 605 563 Pamatkapitāla veidošana 2 608 282 -2 719 2 605 563 Finansiālā bilance -181 579 -181 579 Finansēšana 181 579 181 579 Naudas līdzekļi 181 579 181 579 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 181 579 181 579 18. Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2007. - 2013.gada programmēšanas periodam Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 3 884 714 3 884 714 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 884 714 3 884 714 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 884 714 3 884 714 Izdevumi - kopā 3 884 714 3 884 714 Uzturēšanas izdevumi 671 744 671 744 Kārtējie izdevumi 671 744 671 744 Atlīdzība 110 278 110 278 Atalgojums 88 868 88 868 Preces un pakalpojumi 561 466 561 466 Kapitālie izdevumi 3 212 970 3 212 970 Pamatkapitāla veidošana 3 212 970 3 212 970 05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 1 432 695 442 553 1 875 248 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 432 695 442 553 1 875 248 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 432 695 442 553 1 875 248 Izdevumi - kopā 1 432 695 442 553 1 875 248 Uzturēšanas izdevumi 32 695 32 695 Kārtējie izdevumi 32 695 32 695 Atlīdzība 31 584 31 584 Atalgojums 25 452 25 452 Preces un pakalpojumi 1 111 1 111 Kapitālie izdevumi 1 400 000 442 553 1 842 553 Pamatkapitāla veidošana 1 400 000 442 553 1 842 553 05.64.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai (2007-2013) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 1 432 695 442 553 1 875 248 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 432 695 442 553 1 875 248 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 432 695 442 553 1 875 248 Izdevumi - kopā 1 432 695 442 553 1 875 248 Uzturēšanas izdevumi 32 695 32 695 Kārtējie izdevumi 32 695 32 695 Atlīdzība 31 584 31 584 Atalgojums 25 452 25 452 Preces un pakalpojumi 1 111 1 111 Kapitālie izdevumi 1 400 000 442 553 1 842 553 Pamatkapitāla veidošana 1 400 000 442 553 1 842 553 07.00.00 Darba tirgus attīstība Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 1 996 624 -442 553 1 554 071 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 996 624 -442 553 1 554 071 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 996 624 -442 553 1 554 071 Izdevumi - kopā 1 996 624 -442 553 1 554 071 Uzturēšanas izdevumi 263 149 263 149 Kārtējie izdevumi 263 149 263 149 Atlīdzība 49 543 49 543 Atalgojums 39 925 39 925 Preces un pakalpojumi 213 606 213 606 Kapitālie izdevumi 1 733 475 -442 553 1 290 922 Pamatkapitāla veidošana 1 733 475 -442 553 1 290 922 07.10.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007-2013) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 1 996 624 -442 553 1 554 071 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 996 624 -442 553 1 554 071 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 996 624 -442 553 1 554 071 Izdevumi - kopā 1 996 624 -442 553 1 554 071 Uzturēšanas izdevumi 263 149 263 149 Kārtējie izdevumi 263 149 263 149 Atlīdzība 49 543 49 543 Atalgojums 39 925 39 925 Preces un pakalpojumi 213 606 213 606 Kapitālie izdevumi 1 733 475 -442 553 1 290 922 Pamatkapitāla veidošana 1 733 475 -442 553 1 290 922 29. Veselības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2007. - 2013.gada programmēšanas periodam Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 18 936 736 1 584 505 20 521 241 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 936 736 1 584 505 20 521 241 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 655 084 1 584 505 16 239 589 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 4 281 652 4 281 652 Izdevumi - kopā 18 936 736 1 584 505 20 521 241 Uzturēšanas izdevumi 18 882 461 190 989 19 073 450 Kārtējie izdevumi 19 939 514 20 453 Preces un pakalpojumi 19 939 514 20 453 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 605 807 190 475 14 796 282 Subsīdijas un dotācijas 14 605 807 190 475 14 796 282 Uzturēšanas izdevumu transferti 4 256 715 4 256 715 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 4 256 715 4 256 715 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 4 256 715 4 256 715 Kapitālie izdevumi 54 275 1 393 516 1 447 791 Pamatkapitāla veidošana 29 338 1 393 516 1 422 854 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 24 937 24 937 Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 24 937 24 937 04.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 18 936 736 1 584 505 20 521 241 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 936 736 1 584 505 20 521 241 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 655 084 1 584 505 16 239 589 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 4 281 652 4 281 652 Izdevumi - kopā 18 936 736 1 584 505 20 521 241 Uzturēšanas izdevumi 18 882 461 190 989 19 073 450 Kārtējie izdevumi 19 939 514 20 453 Preces un pakalpojumi 19 939 514 20 453 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 605 807 190 475 14 796 282 Subsīdijas un dotācijas 14 605 807 190 475 14 796 282 Uzturēšanas izdevumu transferti 4 256 715 4 256 715 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 4 256 715 4 256 715 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 4 256 715 4 256 715 Kapitālie izdevumi 54 275 1 393 516 1 447 791 Pamatkapitāla veidošana 29 338 1 393 516 1 422 854 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 24 937 24 937 Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 24 937 24 937 04.03.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 4 049 277 1 584 505 5 633 782 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 049 277 1 584 505 5 633 782 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 049 277 1 584 505 5 633 782 Izdevumi - kopā 4 049 277 1 584 505 5 633 782 Uzturēšanas izdevumi 4 019 939 190 989 4 210 928 Kārtējie izdevumi 19 939 514 20 453 Preces un pakalpojumi 19 939 514 20 453 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 000 000 190 475 4 190 475 Subsīdijas un dotācijas 4 000 000 190 475 4 190 475 Kapitālie izdevumi 29 338 1 393 516 1 422 854 Pamatkapitāla veidošana 29 338 1 393 516 1 422 854 Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2007. - 2013.gada programmēšanas periodam Eiropas Sociālais fonds (ESF) Resursi izdevumu segšanai 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 839 012 839 012 Izdevumi - kopā 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Uzturēšanas izdevumi 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Kārtējie izdevumi 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Atlīdzība 53 050 53 050 Atalgojums 42 752 -6 265 36 487 Preces un pakalpojumi 3 651 324 -1 584 505 2 066 819 Uzturēšanas izdevumu transferti 839 012 839 012 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 839 012 839 012 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 839 012 839 012 07.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi Eiropas Sociālais fonds (ESF) Resursi izdevumu segšanai 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 839 012 839 012 Izdevumi - kopā 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Uzturēšanas izdevumi 4 543 386 -1 584 505 2 958 881 Kārtējie izdevumi 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Atlīdzība 53 050 53 050 Atalgojums 42 752 -6 265 36 487 Preces un pakalpojumi 3 651 324 -1 584 505 2 066 819 Uzturēšanas izdevumu transferti 839 012 839 012 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 839 012 839 012 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 839 012 839 012 07.03.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013) Eiropas Sociālais fonds (ESF) Resursi izdevumu segšanai 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Izdevumi - kopā 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Uzturēšanas izdevumi 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Kārtējie izdevumi 3 704 374 -1 584 505 2 119 869 Atlīdzība 53 050 53 050 Atalgojums 42 752 -6 265 36 487 Preces un pakalpojumi 3 651 324 -1 584 505 2 066 819 Finanšu ministrs E.Repše
asbalance-sheetdeadlinegovernmenthealthcarejoint-stockmkremunerationsalary