1. Article

Izdarīt darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.197 "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apstiprināšanu") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57., 149., 175.nr.; 2009, 31., 101., 129., 154., 162., 170.nr.; 2010, 25.nr.) šādus grozījumus: 1.1. izteikt 1.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Gads Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ESF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1=2+5 2=3+4 3 4 5 1.1.2. Augstākās izglītības attīstība 72 772 434 72 772 434 67 988 957 4 783 477 0 1.1.2.1. Atbalsts doktora un maģistra studiju īstenošanai 64 783 477 64 783 477 60 000 000 4 783 477 0 1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai 12 403 217 12 403 217 11 104 951 1 298 266 0 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai 52 380 260 52 380 260 48 895 049 3 485 211 0 1.1.2.2. Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai 7 988 957 7 988 957 7 988 957 0 0 1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana 7 988 957 7 988 957 7 988 957 0 0 1.1.2.2.2. Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā 0 0 0 0 0" 1.2. izteikt 67.punktu šādā redakcijā: "67. Apakšaktivitātes mērķis: Profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju, izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot pamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības un attīstot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanu."; 1.3. aizstāt 68.punktā vārdus "profesionālās kvalifikācijas pamatprasību" ar vārdiem "specializāciju kvalifikācijas pamatprasību"; 1.4. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Gads/Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ESF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1=2+5 2=3+4 3 4 5 1.2.1. Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība 91 894 816 91 794 816 78 654 843 13 139 973 100 000 1.2.1.1. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes un atbilstības uzlabošana 62 265 517 62 165 517 53 469 939 8 695 578 100 000 1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija 3 628 323 3 628 323 3 628 323 0 0 1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana 10 588 235 10 588 235 9 000 000 1 588 235 0 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai 11 764 706 11 664 706 10 000 000 1 664 706 100 000 1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana 36 284 253 36 284 253 30 841 616 5 442 637 0 1.2.1.2. Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana 29 629 299 29 629 299 25 184 904 4 444 395 0 1.2.1.2.1. Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana 7 134 308 7 134 308 6 064 162 1 070 146 0 1.2.1.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos 16 000 000 16 000 000 13 600 000 2 400 000 0 1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana 6 494 991 6 494 991 5 520 742 974 249 0" 1.5. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulas "Uzraudzības rādītāji" pirmo rindu šādā redakcijā: "Uzlaboto profesionālās izglītības programmu skaits 0 10 100 Uzlabots profesionālās izglītības saturs atbilstoši darba tirgus prasībām (1.2.1.1.1.) Veikta 20 Latvijas tautsaimniecībai svarīgo nozaru izpēte, tajās izstrādāti vai aktualizēti 80 pamatprofesiju standarti vai specializāciju kvalifikācijas pamatprasības. Viena vienība - izpētītā nozare un tajā izstrādātie standarti vai specializāciju kvalifikācijas pamatprasības - 300 000 EUR. Uzlabotas 30 profesionālās izglītības pamatprogrammas un pilnveidotas 35 tālākizglītības programmas, tai skaitā mācību līdzekļi to apguvei. Vienas programmas un mācību līdzekļu uzlabošanai - 100 000 EUR (avots - IZM dati)" 1.6. izteikt 1.2.2.pasākuma "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Gads/Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ESF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1=2+5 2=3+4 3 4 5 1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana 54 468 945 54 468 945 49 300 330 5 168 615 0 1.2.2.1. Mūžizglītības attīstība 38 497 852 38 497 852 34 229 237 4 268 615 0 1.2.2.1.1. Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu izstrāde 0 0 0 0 0 1.2.2.1.2. Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai 7 742 415 7 742 415 7 742 415 0 0 1.2.2.1.3. Īpašu mūžizglītības politikas jomu atbalsts 2 298 001 2 298 001 2 298 001 0 0 1.2.2.1.5. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 28 457 436 28 457 436 24 188 821 4 268 615 0 1.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība 0 0 0 0 0 1.2.2.2.1. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā 0 0 0 0 0 1.2.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība 0 0 0 0 0 1.2.2.3. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana 1 421 093 1 421 093 1 421 093 0 0 1.2.2.3.1. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana 0 0 0 0 0 1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiem 1 421 093 1 421 093 1 421 093 0 0 1.2.2.4. Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība 14 550 000 14 550 000 13 650 000 900 000 0 1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana 6 000 000 6 000 000 5 100 000 900 000 0 1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā 8 550 000 8 550 000 8 550 000 0 0" 1.7. izteikt 179., 180., 181., 182. un 183.punktu šādā redakcijā: "179. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, ESF projektu iesniedzējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem. 180. 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 2,8 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus šādu aktivitāšu ietvaros: 181. 1.3.1.3.2.apakšaktivitāte. Darba attiecību un darba drošības likumdošanas praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos (nepārsniedzot 7 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma); 182. 1.3.1.5.aktivitāte. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts (nepārsniedzot 10 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma); 183. 1.3.1.8.aktivitāte. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos (nepārsniedzot 10 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma)."; 1.8. izteikt 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Gads/Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ESF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1=2+5 2=3+4 3 4 5 1.3.1. Nodarbinātība 244 596 020 206 438 598 186 751 334 19 687 264 38 157 422 1.3.1.1. Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk. nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi 147 164 849 121 715 464 112 549 573 9 165 891 25 449 385 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 24 259 492 16 981 645 16 981 645 0 7 277 847 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība 48 146 617 48 146 617 42 297 723 5 848 894 0 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 60 571 793 42 400 255 42 400 255 0 18 171 538 1.3.1.1.5. Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai 14 186 947 14 186 947 10 869 950 3 316 997 0 1.3.1.2. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai 32 804 650 20 368 750 17 313 438 3 055 312 12 435 900 1.3.1.3. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana 10 820 127 10 820 127 9 197 108 1 623 019 0 1.3.1.3.1. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana 931 525 931 525 791 796 139 729 0 1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos 9 888 602 9 888 602 8 405 312 1 483 290 0 1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām 3 381 812 3 381 812 2 874 539 507 273 0 1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts 48 457 436 48 457 436 43 335 098 5 122 338 0 1.3.1.6. Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū 0 0 0 0 0 1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība 1 422 872 1 422 872 1 209 441 213 431 0 1.3.1.8. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos 0 0 0 0 0 1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste 544 274 272 137 272 137 0 272 137" 1.9. izteikt 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Gads/Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ESF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1.3.2. Veselība darbā 21 560 589 21 560 589 19 600 000 1 960 589 0 1.3.2.1. Veselības uzlabošana darbavietā, veicinot ilgtspējīgo nodarbinātību 0 0 0 0 0 1.3.2.2. Pētījumi un aptaujas par veselību darbā 0 0 0 0 0 1.3.2.3. Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana 21 560 589 21 560 589 19 600 000 1 960 589 0" 1.10. papildināt 1.4.1.pasākumu "Sociālā iekļaušana" pirms nodaļas "Aktivitātes" ar nodaļu "Šķērsfinansējums" šādā redakcijā: "Šķērsfinansējums 304.1 Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, ESF projektu iesniedzējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem. 304.2 4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 3,6 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem ESF projektu iesniedzējiem, kuri īstenos projektus šādu aktivitāšu ietvaros: 304.3 1.4.1.1.aktivitāte. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana (nepārsniedzot 3 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma); 304.4 1.4.1.2.aktivitāte. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana (nepārsniedzot 4,1 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma)."; 1.11. izteikt 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Gads/Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ESF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1=2+5 2=3+4 3 4 5 1.4.1. Sociālā iekļaušana 58 481 516 58 481 516 54 884 145 3 597 371 0 1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana 25 898 554 25 898 554 23 638 399 2 260 155 0 1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū 17 393 100 17 393 100 15 768 472 1 624 628 0 1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem 8 505 454 8 505 454 7 869 927 635 527 0 1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana 32 582 962 32 582 962 31 245 746 1 337 216 0 1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana 2 323 305 2 323 305 1 974 810 348 495 0 1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem 5 382 038 5 382 038 4 574 733 807 305 0 1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos 24 877 619 24 877 619 24 696 203 181 416 0" 1.12. izteikt 350. un 351.punktu šādā redakcijā: "350. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, ESF projektu iesniedzējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem. 351. 1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma politika" ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 3,7 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" ietvaros. Šķērsfinansējuma izmantošana paredzēta IPIA projekta administrēšanai un labāka regulējuma IT instrumentu attīstībai." 1.13. izteikt 1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma politika" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Gads/Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ESF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1=2+5 2=3+4 3 4 5 1.5.1. Labāka regulējuma politika 8 373 400 8 373 400 7 720 347 653 053 0 1.5.1.1. Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana 4 019 710 4 019 710 4 019 710 0 0 1.5.1.1.1. Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē 4 019 710 4 019 710 4 019 710 0 0 1.5.1.1.2. Politikas pētījumu veikšana 0 0 0 0 0 1.5.1.2. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 2 939 682 2 939 682 2 498 730 440 952 0 1.5.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana 1 414 008 1 414 008 1 201 907 212 101 0 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana 950 991 950 991 808 342 142 649 0 1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī 463 017 463 017 393 565 69 452 0" 1.14. izteikt 398. un 399.punktu šādā redakcijā: "398. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, potenciālajiem finansējuma saņēmējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem. 399. 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 1 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus 1.5.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana" ietvaros. Šķērsfinansējuma izmantošana paredzēta IPIA projekta administrēšanai un cilvēkresursu vadības IT sistēmas attīstībai."; 1.15. izteikt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Gads/Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ESF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1=2+5 2=3+4 3 4 5 1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana 12 848 702 12 603 702 11 516 398 1 087 304 245 000 1.5.2.1. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana 4 033 992 4 033 992 3 428 894 605 098 0 1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana 8 814 710 8 569 710 8 087 504 482 206 245 000 1.5.2.2.1. Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana 3 214 709 3 214 709 2 732 503 482 206 0 1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana 3 220 000 2 975 000 2 975 000 0 245 000 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2 380 001 2 380 001 2 380 001 0 0" 1.16. izteikt 1.5.3.pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ESF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1=2+5 2=3+4 3 4 5 1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana Kopā 7 256 646 7 256 646 7 256 646 0 0 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem Kopā 3 628 323 3 628 323 3 628 323 0 0 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Kopā 3 628 323 3 628 323 3 628 323 0 0"
asbalance-sheetgovernmenthealthcarejoint-stockmkself-employedtax-authorityvid