78. Article
Iekšējā audita funkcija darbojas saskaņā ar padomes
ikgadēji noteikto darbības plānu, kurā atspoguļo:
78.1. pārskata periodā pārbaudāmās darbības jomas, pārbaužu
regularitāti un pārbaužu veikšanai nepieciešamos resursus;
78.2. risku noteikšanas un novērtēšanas metodes pārbaudāmajām
darbības jomām, kā arī risku kontroles procedūru novērtēšanas
kritērijus, t.sk. paredz, ka tiek izmantota uz risku balstīta
pieeja;
78.3. pārbaužu rezultātu dokumentēšanas prasības;
78.4. kārtību, kādā pārbaužu rezultātus sniedz padomei un
valdei, un ieteikumu īstenošanas pārbaudes kārtību.
asjoint-stock