2. Article

No valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta 2025. gada ieņēmumiem paredzēt 1 336 209 euro izmaksu segšanai, kas saistītas ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību, funkcionālo gaisa telpas bloku pārvaldību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi. 3 (MK 26.08.2025. rīkojuma Nr. 525 redakcijā) Ministru prezidente E. Siliņa Satiksmes ministrs K. Briškens Pielikums Ministru kabineta 2024. gada 3. septembra rīkojumam Nr. 722(Pielikums MK 26.08.2025. rīkojuma Nr. 525 redakcijā) Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2025.–2027. gadam (euro) Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kodsGrupas, apakšgrupas kodsIeņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kodsIestādes nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums2023. gada izpilde2024. gada plāns2025. gada plāns2025. gada plāns ar grozījumiem2026. gada plāns2027. gada plānsP0 17000–21700Resursi izdevumu segšanai5 199 9347 060 0097 763 0917 378 9358 252 4688 647 789 18.3.1.4.Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)460 236205 942 A3003.0.21300; 21400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, tajā skaitā4 739 6986 854 0677 763 0917 378 9358 252 4688 647 789– no ieņēmumiem par pašu maksas pakalpojumiem769 265 1 109 659 1 196 122 1 196 122 1 179 821 1 179 821 – no ieņēmumu daļas par tranzīta lidojumu aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā875 000 874 926 1 214 869 1 336 209 1 401 440 1 514 831 – no ieņēmumiem par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu3 095 433 4 869 482 5 352 100 4 846 604 5 671 207 5 953 137 B000 1000–9000Izdevumi–kopā5 495 9607 060 0097 611 3407 287 0847 922 0578 281 685 1000–4000; 6000–7000Uzturēšanas izdevumi4 775 0027 032 9097 589 3407 265 0847 893 3378 252 658 1000–2000Kārtējie izdevumi4 710 7966 966 7927 545 5907 139 1627 849 5878 208 908 1000Atlīdzība3 816 8675 771 6366 339 7275 921 6996 631 7306 958 768 2000Preces un pakalpojumi893 9291 195 1561 205 8631 217 4631 217 8571 250 140 7000Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība64 20666 11743 750125 92243 75043 750 7600–7700Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība39 28039 44142 00039 35842 00042 000 7700 Starptautiskā sadarbība39 28039 44142 00039 35842 00042 000 7800No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti un uzturēšanas izdevumu transferti24 92626 676175086 56417501750 7812No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei)24 926 26 676 1750 86 564 1750 1750 5000; 9000Kapitālie izdevumi720 95827 10022 00022 00028 72029 027 5000Pamatkapitāla veidošana720 958 27 100 22 000 22 000 28 720 29 027 P1M [17000–21700]–[1000–9000] Finansiālā bilance–296 0260151 75191 851330 411366 104F 00 00 00 00 F 00 00 00 00Finansēšana296 026 0 –151 751 –91 851 –330 411 –366 104 F21 01 00 00Naudas līdzekļi296 026 0 –151 751 –91 851 –330 411 –366 104 F21 01 00 00Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)296 026 0 –151 751 –91 851 –330 411 –366 104
asbalance-sheetgovernmentjoint-stockmkremunerationsalary

References